员工出差管理制度

员工出差管理制度
第一条 经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差,必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。谊表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存。凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准;
2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道。出差途中,因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担;
3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 其他各项,如住宿标准、出差标准等,按有关规定执行。按照规定,除经理外,市内不准乘坐出租车,特殊情况(如夜间没有公共汽车等)可酌情处理。
第五条 出差结束,应写出详细的出差汇报,进有关领导和处室阅。
第六条 出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者,如无特殊理由,按动用公款处理,财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时,一般不再办新借款。
第七条 出差期问,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育,所需费用一律由本人承担。
第八条 出差时间不超过7天,不补休;一周以上不超过2周,补休1天;2周以上,不超过2个月,补休2~3天。在国家法定的7个节假日出差者,原则上可补休同等时间。
××公司员工出差管理办法
第一章 总则
第一条为实现本公司经营目标,并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,特制定员工出差管理办法。
第二条 员工出差按如下程序办理:
1.出差前填写“出差申请单”,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核;
2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅
你可能喜欢
- 小企业员工管理制度
- 公司员工出差管理制度
- 档案管理规范
- 公司出差管理制度
- 公司财务费用报销制度
- 员工出差管理规定
- 费用报销流程图
- 公司考勤制度范本
- 职业卫生档案管理规范39页
- 城乡居民健康档案管理服务规范考试2页
- 教学业务档案管理规范3页
- 科学技术研究课题档案管理规范11页
- 风力发电场建设项目档案管理规范(草稿)49页
- 科学技术研究课题档案管理规范(92年档案行业标准)11页
- 公司出差登记管理制度2页
- ----造船有限公司出差管理制度2页
- 海鼎信诺投资顾问有限公司出差管理制度8页
- 《辽宁物源生物燃料有限公司出差及报销管理制度》2页
- 最新公司出差管理制度3页
- 公司出差管理制度20103页
- 费用报销流程图2页
- 费用报销流程图1页
- 10、费用报销业务流程图1页
- 费用报销流程图2页
- 费用报销流程图(1)7页
- 费用报销流程图3页
- 公司考勤制度范本3页
- 公司考勤制度范本111页
- 公司考勤制度范本1.张震5页
- 公司考勤制度范本-考勤制度怎么写6页
- 公司考勤制度范本12页
- 公司考勤制度范本3页


