2纠正预防措施

内部纠正和预防措施改善处理表 编号:0608编号:0608-A 类型 抽样数量 责任单位 不合格因素: 人员□ 产品 内审 品名 不良数量 部门负责人 设备□ 材料□

NO: NO: 发生场所 不良比例 品 管 员 方法□ 环境□ 严重不合格□ 发生日期 责任担当 追 踪 人

不合格类型:轻微不合格□ 存在(潜在)不合格事实描述:

一般不合格□

1

填表人签名: 处理意见和应急措施:

日期:

2

生产部签名: 工艺签名: 技术部签名: 质保部签名: □例外转序/申请特采 □让步放行

月 月 月 月

日 日 日 日

3 不合格品处理方式: □报废 不合格原因分析:

□返工/返修

□全检

4

责任部门负责人: 改善措施及永久对策: 开始实施日期: 预计完成日期: 5 实 施 部 门: 签 实施情况: 6 责任部门负责人: 验证改善结果: 名:

日期:

日期:

7 验证部门负责人签名: 部门 回览 配布 签名 日期:

2纠正预防措施

内部纠正和预防措施改善处理表

编号:0608-ANO:

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