内部质量体系审核检查表(技术科)

内部质量体系审核检查表 编号:JD/QZ01—015B 过 程 SP4:文件控制 审 核 内 容 有没有部门的[在用文件清 单]?有没有及时刷新? 抽查 3 份文件。 审 核 员 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件

审核时间

图纸(底图)有无管理? 如何进行管理?

新图纸发放是否有记录? 旧图纸回收是否有记录? 是否根据旧图原始发放记录 回收旧图? 抽 3 个案例。

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