订单评审业务流程NEW

订单评审业务流程NEW图

憶豐科技有限公司 文件名称 制訂部門 PMC 部

章节

08

文件编号

QB080016

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0

订单评审业务流程 发行部门 综合办

页· 总3 页

发行日期

2011 年 12 月 1 日

目的: 一. 目的: 充分、准确地掌握顾客对产品及服务有关要求和期望等有关信息得到充分理解,并以此衡量顾客 满意程度,以便实施持续改进,确保产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。 范围: 二.范围:适用于本公司、客户订单的评审与客户沟通的有关过程 流程关联部门: 三. 流程关联部门: 1 营销中心:负责对顾客要求信息的收集,对产品要求的识别确认,并组织相关部门对订单进行评审,合同的 正式签订及顾客的沟通 2 品质部:负责对产品质量要求进行评审 3 PMC 部:负责生产周期,交货期评审 4 工程部:评审产品的硬件、软件,功能等进行评审 5 生产部:对生产能力评审 四. 标准流程图 NO 业务初审 YES 订单评审 NO 产品规格、数量、型号 YES 订单利润率 YES 产品质量要求 YES 订单交期 YES 物料齐套周期 YES 生产完成周期 YES 接受订单 NO NO 备注: 虚线部门为订单 评审项目,如有问题 项,须及时向客户反 馈。 NO NO NO NO 客户订单

确定交货日期 确定交货方式

确定付款方式 签订最终合同

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